送心意

益馨

职称高级会计师

2015-12-16 13:26

还有银行存款他们也没有给我做,他们做到其他应付款里面了,但是我们公司账户是有资金收付的,请问银行存款我应该怎么补?

追问

2015-12-17 15:59

固定资产折旧部分呢?比如说固定资产发票是9月份10000元,现在12月份调整,那么分录如何做?(包括累计折旧)

追问

2015-12-17 17:59

对,麻烦老师以9月固定资产原值10000,一个月折旧100来举例子写个会计分录,12月份调整,我好看明白,麻烦老师

益馨 解答

2015-12-16 13:30

代理记账公司把固定资产全部做近管理费用里面了,把管理费用红冲,调到固定资产

益馨 解答

2015-12-17 16:10

一笔10000吗,~~~~~~~~~~~

益馨 解答

2015-12-17 19:04

如果是9月份入,10月份计提到年末是3个月,借固定资产 贷管理费用  10000  借 管理费用   贷累计折旧300

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相关问题讨论
还有银行存款他们也没有给我做,他们做到其他应付款里面了,但是我们公司账户是有资金收付的,请问银行存款我应该怎么补?
2015-12-16 13:26:00
付给代理记账公司的钱入管理费用-劳务费
2020-05-25 20:41:09
你好,不需要计提的 如果是一次性支付几个月的,需要摊销 可以计入管理费用——代理服务费
2018-04-26 15:59:35
不是的,他是没有先计提,直接计入费用, 如果你先计提了,借,管理费用,贷,应付职工薪酬 缴纳时,就是借,应付职工薪酬,贷,银行存款
2020-05-21 18:39:33
你好 进费用会冲利润的 。 正常应该是借管理费用-社保 贷应付职工薪酬 -社保 借应付职工薪酬-社保 其他应收款-个人社保 贷银行存款
2020-05-21 18:33:39
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