送心意

佟老师

职称税务师,中级会计师

2019-01-27 11:28

你好,这个退回的金额623是什么原因造成的

兔子先森 追问

2019-01-27 11:45

银行未注明原因

佟老师 解答

2019-01-27 11:48

那你跟工资表对照了吗?是有没有发出去的吗

兔子先森 追问

2019-01-27 11:54

是没有发出去后老板自己通过其他途径发了着623,并未告知,我现在是做一个补发623的工资分录吗

佟老师 解答

2019-01-27 11:57

你老板用自己私户发了是吗?那你把退回的这623做这样分录处理 
借:银行 
贷:其他应付款 
在支付给老板, 
借:其他应付款 
贷:银行存款

兔子先森 追问

2019-01-27 12:00

在退回时就做了这样的分录了,借 银行存款  贷 应付职工薪酬,我现在补做,借 应付职工薪酬  623  贷 其他应付款623可以吗,

兔子先森 追问

2019-01-27 12:01

主要是应付职工薪酬每月贷方余额为623

佟老师 解答

2019-01-27 12:14

可以按照你的方法处理,也可以冲红你借 银行存款 贷 应付职工薪酬这个分录,你选择一个就可以了

兔子先森 追问

2019-01-27 12:27

冲红岂不是借应付职工薪酬  贷银行存款,可是623并未通过银行发放

佟老师 解答

2019-01-27 12:51

借 银行存款 贷 应付职工薪酬您把这笔分录冲掉 
借:银行 
贷:其他应付款 
在支付给老板, 
借:其他应付款 
贷:银行存款 
按照这个分录写

佟老师 解答

2019-01-27 12:53

不用调整应付职工薪酬科目

兔子先森 追问

2019-01-27 13:03

这是18年的账。老板已用私户付,您这个分录是,增加老板的借款,再还给老板。这样的红冲有什么意义呢,

佟老师 解答

2019-01-27 13:13

你做的这笔 
借 银行存款 贷 应付职工薪酬 
本身应该处理为应付职工薪酬,现在账务错误,应该调整一下。老板不是垫付的这笔623吗?,现在还给老板就可以了

佟老师 解答

2019-01-27 13:14

这样处理一下代付的工资就可以

佟老师 解答

2019-01-27 13:15

你的意思是老板未告知情况怎么处理?那这笔钱是否还要支付?

兔子先森 追问

2019-01-27 13:23

老师您的意思我明白了退回工资时借 银行 贷 其他应付-××支付工资 借   其他应付-××  贷银行

佟老师 解答

2019-01-27 13:43

是的,您的理解非常正确,这样处理最简单

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