老师11题不应该选B嘛预收款方式确认收入,是收到预 问
你好 稍等看下题目 答
公司一般户向基本户转账,备注用途写什么呢, 问
你好,具体是什么性质的资金,需要这样转账呢? 答
想咨询老师一下,面试人员说高新财务工作都有什么? 问
你好; 高企的话; 主要是做账要核对研发费用的明细; 以及做研发费用立项; 和报统计年报这些; 答
小规模是小微企业?一般纳税人人是一般的企业吗 问
你好!小微企业是资产总额5000万以内,应纳税所得额300万以内,人数300人以内。 答
张老师,你好,现在发现资料负债表里应交税费是负数, 问
贷应交税费应交增值税进项税额7890 贷应交税费应交增值税销项税额-7890 答
这个月有1000的增值税,在下月申报时我要减掉了金税盘的服务费280.只交720的税款,怎么做分录了,小规模纳税人
答: 你好,你只要这个月,销销售时做贷应交税费-应交增值税, 税控设备服务费借应交税费-应交增值税,就好,下月交720元结应交税费-应交增值税 就平的
老师,这个月要有1000的增值税,减免掉280的税控服务费,实际交720元的增值税,应该怎么写分录呢
答: 你是小规模不是一般纳税人
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,小规模纳税的申报第四季度增值税时,比如应交增值税1000,税控盘抵减280,需缴纳720的税,在申报附加税的时候,是按1000增值税还是720的增值说?
答: 你好 按照抵扣之后的 720缴纳
11月交了金税盘服务费,想在12月初申报11月增值税的时候做抵减,这个抵减分录是做到11月份还是做到12月份?借:应交税费——应交增值税(减免税款) 280贷:管理费用 280
想咨询一下 我是小规模纳税人 本月金税盘服务费280已支付 但是增值税开的都是专票 当场税务局交掉的 这个280税额全额递减没税额抵 是不是账上不用做全额抵减增值税的会计分录呢?
老师,金税盘服务费280怎么做会计分录?什么时候做抵减分录?(增值税纳税申报表中的280是哪个月开进来的发票,哪个月申报么?)
小女子 追问
2019-01-27 20:32
徐阿富老师 解答
2019-01-27 20:38