请问老师,研发支出-费用化支出后面需要设置三级科 问
你好,最好还是设置三级科目,这样更清楚一些。 答
老师你好,我公司在一个个体户的广告设计制作室购 问
印刷品*展板 文具*笔 纺织产品*条幅 答
老师 我问下 就是电线厂 成品分配工资,比例咋算 问
你好,是按工时比例计算分配吗? 答
老师我想问下,20万,下浮9个税点,是怎么计算的?我不知 问
您好,20万,下浮9个税点,是20*(1-9%) 答
空调销售公司,从上游拿货,上游也会给返利。我们往 问
你好,返利这一部分你们开发票吗? 答
![](https://al3.acc5.com/179227_6539ca7af27c30.png?image_process=sharpen,100)
借:应交税金---应交增值税---转出未交增值税,贷:应交税金---未交增值税,次月交税后.借:应交税金---未交增值税,贷:银行存 款。 那么 转出未交增值税这个余额就一直在借方吗?怎么平?
答: 您还要做一笔分录的
计提增值税的时候 借:应交税金---应交增值税---转出未交增值税,贷:应交税金---未交增值税,次月交税后.借:应交税金---未交增值税,贷:银行存 款。 那么 转出未交增值税这个余额就一直在借方吗?怎么平?
答: 您好 年末的时候再做一笔分录 应交增值税下三级科目借方写到贷方 贷方写到借方 就平了
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
增值税一般纳税人,计提税金,借:应交税金-增值税-转出未交增值税 贷:应交税金-未交增值税,等下月交税时,借:应交税金-未交增值税 贷:银行存款, 到年末时,应交税金-增值税-转出未交增值税这个科目余额在借方,不能是平的吗
答: 是先有这个分录,才有您写的后面的分录的 借:应交税费--应交增值税(销项税额) 贷:应交税费--应交增值税(进项税额) 应交税费--转出未交增值税 这样期末应交税费--转出未交增值税科目是无余额的。
![](http://static.acc5.com/static_acc5/2018/images/w-close.png)
![](https://al3.acc5.com/_65a23bffe86f30.png)
忧忧 追问
2019-01-29 21:51
张艳老师 解答
2019-01-29 21:51
忧忧 追问
2019-01-29 21:53
忧忧 追问
2019-01-29 21:53
张艳老师 解答
2019-01-29 22:18
张艳老师 解答
2019-01-29 22:19