老师,我在整理2023年外账做的账,发现做的凭证和报 问
可以的,我们这边税务局的多长时间的都可以修改,你可以问一下你们那边 答
甲公司20×1年至20×4年发生以下交易或事项:20×1 问
您好!很高兴为您解答,请稍等 答
请问老师,广州跨年迁移到安徽省的公司,迁移时已经 问
你做迁移时上年的汇算已经做了哈,不需要再做汇算了 答
内账要价税分离吗,要是不分离,费用和收入都按含税, 问
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2024年度收到2023年度的企业发展扶持金6万多,在20 问
专款专用的105040这个表格里。 答
上月采购购买物资,结转时候做账借:库存商品,贷:其他应付,然后发生退货,做到借方其他应付,贷方库存商品去了,采购重新购买怎么入库?
答: 不做红冲的情况下怎么平账呢?
库存商品暂估入库借:库存商品暂估入库 应交税费销项 贷:应付账款结转成本借:其他业务成本 贷:库存商品暂估入库等发票到了以后,需要冲成本吗
答: 你好,暂估入库分录是 借;库存商品 贷;应付账款——暂估 结转成本是到主营业务成本 如果发票到了成本与之前暂估没有差额,就不需要调整,有差额就需要调整的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
买的办公用品,,别人垫付的,直接接管理费用贷其他应付,是不是不对?我应该先入库,再结转?借库存商品贷其他应付款,借管理费用贷库存商品?
答: 您好,如果说您购买的办公用品比较多,你应该先入库: 借:库存商品 贷:其他应付款,等到实际领用的时候,根据领用的金额, 借:管理费用 贷:库存商品 为您提供解答,祝学习愉快
文老师 解答
2019-02-06 20:46