送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-02-12 13:05

那你的转出未交增值税不对是吧,没把这个销项税额结转到转出未交

羚月 追问

2019-02-12 13:08

您说的对,之前会计没有转出,都堆在销项,进项里 。是转出出了问题。因为是以往的错误了,现在更正的话,影响增值税的正确数。请问老师,这个怎么改。

郭老师 解答

2019-02-12 13:24

借应交税费-应交增值税-转出未交贷应交税费-应交增值税-进项 
借应交税费-应交增值税-销项贷应交税费-应交增值税-转出未交

羚月 追问

2019-02-12 13:28

老师,现在问题是,每个月交的增值税,未交增值税,这个科目余额是对的。只是长时间以来,这个科目的数,都不是由销项和进项转过来的,之前会计算出来直接出的分录。我现在想把销项进项的数都清零,但是余额3500多,不能往未交增值税转,转了反而影响了正确的交税数,我想问一下老师,可以怎么调整

郭老师 解答

2019-02-12 13:35

留底是吗?现在的问题是我不知道你哪里做错啦。之前问你说进项销项没有结转,不是已经给你做了结转的分录。

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那你的转出未交增值税不对是吧,没把这个销项税额结转到转出未交
2019-02-12 13:05:47
您好,您要看下具体原来是怎么错的,那你看下未交增值税有没有余额
2019-02-12 13:13:59
您好,是的,是这样做的,年末也是这样做的,
2019-09-22 21:24:15
没事,如果可以反结账,就回去做:借:应交税金-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税金-应交增值税-转出未交增值税,不能就这个月处理了就可以了
2024-01-20 10:53:38
您好 您这样账务处理正确的啊 销项税额 进项税额 转出未交增值税年末的时候结平就好了
2021-02-20 23:25:51
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