老师 这个怎么写呀谢谢 问
同学你好,正在为你解答中 答
一笔100万元借款,得到借款后第5年末需要还清,年利 问
你好,请稍等一下,稍后给你具体解析 答
老师,增值税借方有0.04的余额 这个是少计提了? 问
是的,是少计提了,或者是申报表跟系统的误差 答
请问交的单位一年房租,租金是2.5万左右,可以不用分 问
你好,还是按月分摊的。 答
@郭老师 请郭老师解答问题 其他老师不要抢答,否则 问
在的,具体的什么问题 答
19年补的票做进18年就是要做凭证把18年的账调了,对吗?而不是调表不调账?哦,不对,就是18年做暂估吧?做暂估时不用发票,19年开的票还做在19年的账里,是吗?这样又怎么能影响18年的利润和税呢
答: 你好,你是19年取得了18年发生的发票,是吗,发票日期是什么时间。
我家是销售产品,18年年末的时候有暂估库存,但是19年就又相对应的进货发票,可以冲销18年暂估。但是我现在报18年帐的时候,可不可以先不扣掉暂估数?还是说把19年发票做进18年。还是怎么的?
答: 你好,你19年取得发票后直接贴到18年暂估凭证后面即可
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
公司18年暂估了80万的费用票,19年年初找到了30万的费用票,是属于小微企业0.1的所得税率,19年该怎么做账,把去年的80万冲了,又不用调整18年的账
答: 通过以前年度损益调整科目做账
18年发生的业务,发票19年1月15号才补开。之前每个月有做暂估入库,结转成本。现在发票开过来了,我是按发票冲销暂估,结转成本吗?分录是做到19年1月,还是18年12月。这样汇算清缴不需要调整了吧。
把18年的暂估费用,在19年红冲了,借以前年度损益调整贷应付账款,是不是还要影响到利润分配-未分配利润呢,如果影响我应如何做分录。
18年11月的费用,先暂估费用5000,做到18年当月账里,19年二月发票来了,日期写着18年11月,金额是6000,税额780,这个发票直接贴在18年暂估的那个凭证后面行吗?但这分录怎么做?
春天的花儿 追问
2019-02-12 14:51
月月老师 解答
2019-02-12 14:51
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2019-02-12 14:52
月月老师 解答
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2019-02-12 15:08
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2019-02-12 15:36
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2019-02-12 15:38
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2019-02-12 17:06