老师,有个问题问一下,有个人是1月份社保就解除离职 问
同学你好 这个可以更正 答
对方给我开了一张票 这张票是两家公司共用,另外 问
你好,这个如果你们不给对方开发票的话,就对私 答
4月有个公账的报销,里面有张2023.10.25开的进项票 问
同学你好 开不来发票的话就只能汇算清缴的时候调增 答
甲方购物卡抵账,收到购物卡时应该怎么做分录? 问
你好!借预付账款 贷应收账款 答
老师,员工境外的餐旅费报销,这个汇率是按什么时候 问
同学,你好 按照报销的日期来算 答
借:研发支出-费用化支出 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬贷:银行存款 借:管理费用-研发支出 贷:研发支出-费用化支出在 就做这一张凭证可以吗?
答: 你好,要分2-3张凭证做的呢
技术人员工资借研发支出-费用化支出 贷应付职工薪酬借应付职工薪酬 贷银行借管理费用-研发费用 贷研发支出-费用化支出对吗老师?
答: 你好 对的 分录正确的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
研发人员工资,1.借:研发支出一费用化支出,贷:应付职工薪酬,月底归集 借:管理费用一研发支出一费用化支出,贷:研发支出 2.管理费用:研发支出一费用化支出 贷:应付职工薪酬 请问是两种做法都可以吗,还是规定先进研发支出科目
答: 您好!建议先入研发支出。 因为这个科目就是这样使用的。
支付研发人员的社保,是下面这3个分录么,分录是借1应付职工薪酬-社保 贷银行存款2 借研发费用--费用化--社保 贷应付职工薪酬 3借管理费用-研发支出 贷研发支出-费用化
计提研发人员的工资: 借:研发支出-费用化支出 贷:应付职工薪酬 月底结转时 借:管理费用-研发费用-工资 贷:研发支出-费用化支出 对不对
在项目立项之前的研发人员工资等都可以这样做吗?借:研发支出~费用化支出~人力支出,贷:应付职工薪酬~工资 保险 公积金等?月末结转入借:管理费用~研发支出,贷:研发支出~费用化支出?
研发人员工资资本化。借:研发支出-资本化 贷:应付职工薪资 发工资时 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 那么结转研发支出-资本化吗
田田 追问
2019-02-15 10:17
田田 追问
2019-02-15 10:18
徐阿富老师 解答
2019-02-15 10:22