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小灰机
于2019-02-21 11:31 发布 903次浏览
郭老师
职称: 初级会计师
2019-02-21 11:52
传票? 应该是发票吧
小灰机 追问
2019-02-21 11:55
就是抵扣的时候我这边是写一张付款传票,但是账上货款比租金多一些,传票内容应当怎么写好。
郭老师 解答
2019-02-21 12:06
传票上面系清楚货款应付多少,租金多少,实际付款多少
2019-02-21 12:11
好的,非常感谢老师!
不用客气的
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用供应商货款抵扣租金时传票应当怎么填
答: 传票? 应该是发票吧
供应商给我司发一笔款作为奖励,让抵扣货款,我司如何做比较好
答: 你们开发票给对方吗?或者对方给你开负数
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
我们一供应商在8月2号开了一张16个点的专票给我们,确实是去年的货款,请问现在还可以开16点的专票吗,我们可以直接按16点抵扣吗?
答: 这个是可以直接按16%的税率进行抵扣进项税的。
收到供应商的返利用来抵扣货款怎么做账?
讨论
我们公司A和企业B是关联企业,另一家企业C是我们A的供应商,C也找B买设备,然后C欠B一大笔设备款,我们找C采购的货款可以用设备款抵扣吗
公司欠供应商100万货款,税票已全部抵扣,货款公帐付了70万,老板私人帐户付了30万,这个账要怎么做平。
供应商给的销售返利,在货款中抵扣,内账怎么做
上年度供应商卖给我们一批包材不合格就退货了,以往的处理方式是下次再购该包材的时候从货款中抵减,可现在我公司不再需要购买该规格的包材了,但其他规格的包材我们照常合作,而退货的包材是已经抵扣并是一张发票中其中一项,而且还是好几个月都有,这种情况我们怎么处理更合适?
郭老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师
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小灰机 追问
2019-02-21 11:55
郭老师 解答
2019-02-21 12:06
小灰机 追问
2019-02-21 12:11
郭老师 解答
2019-02-21 12:11