
公司的那些费用是可以在月末发票还没有回来时预估,预估的分录和次月发票会来时的分录如何做呢
答: 你好!其实都是可以暂估的了。 借XX费用-暂估 贷应付账款等 下个月红字冲减这个分录,然后做正确的金额的分录。
以前是没收到发票暂估做分录,是没有把待抵扣税额分开,现在发票回来重录分录,待抵扣税额怎么录入啊,比如我暂估时;借费用5400贷预付5400.发票回来,冲销暂估借;预付5400贷;费用-5400,重新发票借费用;5094.34,待抵扣305.66,贷预付5400,这样的话管理费用那里还留有-305.66
答: 你好,管理费用月末结转到本年利润。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
上月预估了运费,本月发票还是没有到,那这个月是否需要红字冲回上月的暂估分录?还是等到发票收到时再红字冲回?
答: 您好,都可以,收到发票红字冲回即可。


优秀的萝莉 追问
2019-02-21 18:09
宋生老师 解答
2019-02-21 18:09
优秀的萝莉 追问
2019-02-21 18:10
宋生老师 解答
2019-02-21 18:11