员工预支款3000元,报销时费用为3800元,核销时做账: 问
首先,欠钱需要归还给员工才行呢。 答
老师,我卡到月末成本结转这儿了,一般按什么结转 问
就是利润表的损益科目的余额结转为0 答
老师,去年我做管理费用10万,应付账款10万,发票没来, 问
你好,那个2万需要付款不呢? 答
老师,请问年底的进项税没抵扣完税需要结转么?如果 问
借应交税费缴增值税,转出未交增值税, 贷应交税费应交增值税进项。 这个做不做都可以的。 答
老师好,应收账款的科目余额在借方表示客户还没有 问
你好,理解的没有问题。 答
2018年12月份付2018年11月份电费,2018年12月份收到的发票,做进2019年1月份的账务可以吗?会不会有什么问题?
答: 不属于2019年度期间的费用,还是应该做进2018年度。非相应期间的费用,税务部门有可能不同意税前扣除
这张发票做进2019年的费用会不会有什么问题?2018年12月份付2018年11月份的电费,做进2019年1月份的账务。
答: 您好,可以直接入账19年的。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师您的,2018年12月份工资2019年1月份发,2018年12月份可以计提,我2017年没计提,2018年账上会有13个月的工资
答: 你好! 可以用以前年度损益调整科目,把一个月的工资调整到2017年12月份
行走在一个人的小路上 追问
2019-02-25 10:37
三宝老师 解答
2019-02-25 10:41