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#提问#,老师,我想问下,应交税费-应交增值税-进项税与销项税月末怎么结转,直接结转到未交增值税,还是结转到应交税费-应交增值税-转出未交增值税
年末留底税额怎么结转?把进项和销项分别转到应交税费-应交增值税-转出未交增值税,再结转到应交增值税-未交增值税借方,这样可以么?
结账增值税时候,应交税费-应交增值税-进项税额转出 这个科目转到 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 还是直接转到 应交税费-未交增值税
应交增值税-转出未交增值税和应交增值税-转出多交增值税 是不是说,月底的时候进项税额结转到多交,销项税额结转到未交,在把多交未交科目的余额结转到未交增值税下


xyz 追问
2019-02-27 16:18
汪晨老师 解答
2019-02-27 16:29