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米嘟妈妈
于2019-02-27 18:42 发布 1498次浏览
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-02-27 18:43
是的,补计提是这么做
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已经缴纳了以前年度的印花税,但未做计提,直接借:应交税费-应交印花税,贷:银存,那现在补提,是借:以前年度损益调整,贷:应交印花税吗
答: 是的,补计提是这么做
老师,调整去年多计提的印花税,要走以前年度损益调整科目吗?借,以前年度。。。贷,应交税费吗?
答: 同学,你好,如果金额不大的话,直接调整当期的税金及附加即可
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师应交税费补计提,软件里没有以前年度损益调整怎么办
答: 你好 用利润分配代替
如图,以前年度损益调整为啥不涉及应交税费
讨论
以前年度收入计重了,应该怎么调整啊。借:银行10,贷主营9. 应交税费1.后现在发现,银行多记了2元,需要怎么通过以前年度损益调整呀 具体怎么操作有没有老师指点
做了个以前年度损益调整,应该注意什么?还需要交税么
请问老师。2019年的1月-3月份出口货物,记了应交税费,怎么调整呢?也按照以前年度损益调整吗?
2019年12月印花税做到20年1月份帐里了,需要调成以前年度损益调整吗
maize老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
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