送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2019-02-28 19:45

你好,其实不用转出可以,计入固定资产清理科目也可以,有没有跨年了

庄老师 解答

2019-02-28 19:48

没有跨年,借税金及附加,贷固定资产清理,借营业外支出,贷固定资产清理

变参变量变焦变形金刚 追问

2019-02-28 19:53

去年5月卖一个固定资产,附加税记入固定资产清理,今年1月又卖一个固定资产,还是把附加税记录固定资产清理,跨年有什么关系吗?

变参变量变焦变形金刚 追问

2019-02-28 19:54

假如1月份固定资产清理的时候营业外收入是1000万,借:固定资产清理1000万,贷营业外收入10000万,但是2月份缴纳了剩余的税金100万,那么分录是不是借固定资产清理-100万 贷:营业外收入-100万?这样子做分录对吗?

庄老师 解答

2019-02-28 20:01

你好,不一定是营业外收入,你参考以下的分录看看,
固定资产出售的账务处理如下:
(一)固定资产转入清理。
借:固定资产清理
累计折旧
贷:固定资产
(二)发生的清理费用等。
借:固定资产清理
贷:银行存款
(三)收到出售固定资产的价款。
借:银行存款
贷:固定资产清理
应交税费--应交增值税
(五)清理净损益的处理。
1、结转净损失,
借:营业外支出
贷:固定资产清理
2、结转净收益,
借:固定资产清理
贷:营业外收入

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相关问题讨论
你好。同学。 可以考虑把之前的分录冲 红,再做正确的分录。 也可以 借:税金及附加 贷:营业外收入
2019-02-28 20:00:48
你好,其实不用转出可以,计入固定资产清理科目也可以,有没有跨年了
2019-02-28 19:45:01
你好,税金及附加不需要分明细 借,税金及附加110 贷:应交税费-城建70 教育附加30 地方教育附加20
2020-06-11 15:40:41
你好,是的,是这样处理的
2020-10-20 11:05:37
这个里面印花税不对 ,借:管理费用 贷:银行存款,别的是对的
2017-06-12 11:47:02
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