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快乐的我
于2019-03-02 16:11 发布 1397次浏览
徐阿富老师
职称: 中级会计师
2019-03-02 16:12
你好,照规范是每个月都要结转的,以前没有转的,你现在可以转掉
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“应交增值税”科目,每月的明细科目借贷方余额可不结平,但在年底必须结平各明细,对吗?我单位以前会计进项税和销项税每年都不结转,现在进项和销项明细账余额较大,可以结平吗?
答: 你好,照规范是每个月都要结转的,以前没有转的,你现在可以转掉
;应交增值税"科目,每月的明细科目借贷方余额可不结平,但在年底必须要结平各明细依据是什么?
答: 你可以不用结平,一直让他有余额的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
一般纳税人年末应交增值税各明细科目必须结平吗?如出现借方余额怎么结转?
答: 你好,年末各明细科目是要结平的。
平时各月不结转可以,但年底是需要结转的,要结平“应交增值税’‘的各明细科目: 结转进项税额: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(进项) 结转销项税额: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 根据“应交税费——应交增值税——转出未交增值税”科目差值,转入“应交税费——未交增值税”科目借或贷。如果“应交税费——未交增值税”科目借方有余额为当年留抵的进项税额;如果贷方有余额
讨论
老师,年底了,增值税三级明细科目,1.销项税额、进项税额、进项税额转出、减免税款都有余额,结转分录怎么写?2.如果进项大于销项,这些明细还需要结平吗?如果需要结转,分录是怎样的
老师好!因刚结手外账,年底结账前,应交税费科目的各明细科目如何做结转:销项税额、进项税额、待认证进项税、进项税额转出、出口退税、未交增值税等科目都有余额
请问:进项税额和销项税额三级名细科目,是要到年底才能结平吗?还是每个月月底需要结转到“转出未交增值税科目”下给结平呀?
老师,如果我全年的进项税110万,销项100万,年终明细科目怎样结转, 是要将应交税费一应交增值税,下面的明细科目全部结平,还是进项税只结转100万,余下10万,就留在进项税里 结转的时候可以只作一笔分录,结转,还是要将每月逐月结转,
徐阿富老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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