送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2019-03-04 16:14

您好,是的,做借:预付账款 贷:银行存款 
收到发票做费用,冲预付

上善若水。 追问

2019-03-04 16:15

好像房费要摊销呢

暖暖老师 解答

2019-03-04 16:16

几个月的话就需要摊销处理。让他按月开发票

上善若水。 追问

2019-03-04 16:17

发票人家一次性开 六月才能给

暖暖老师 解答

2019-03-04 16:18

那你不可以摊销暂时没发票

上善若水。 追问

2019-03-04 16:19

发票到了摊销呢吗

暖暖老师 解答

2019-03-04 16:20

只能一次性摊销处理

上善若水。 追问

2019-03-04 16:20

暖暖老师 解答

2019-03-04 16:23

祝您工作开心愉快

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相关问题讨论
您好,是的,做借:预付账款 贷:银行存款 收到发票做费用,冲预付
2019-03-04 16:14:47
你好,是的
2017-03-01 09:07:08
你好,收到房租发票时: 借:管理费用-房租 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:预付账款
2021-03-31 11:57:37
做预付就可以了,收到发票计入费用
2020-04-13 12:10:01
收到发票时每月的摊销分录是正确的
2019-12-14 09:13:15
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