你好老师去年预提费用分录:借:主营业务成本100万贷 问
您好,借:主营业务成本-100万 贷:其他应付-预提费用-100万 借:主营业务成本100万 贷:其他应付-具体的供应商100万 上面2个分录就好了,不用 以前年度损益调整也行,因为 主营业务成本 一正一负,也不影响24年利润表了 答
三免三减半为什么有一部分钱是最后一年的税率和 问
你好!z这个要看具体情况了,这样说,没办法确定 答
财务费用-汇总损益怎么看 问
同学你好! 主要是了解什么,能麻烦再描述的 一点吗,谢谢! 这个会计科目,主要是记录 公司的财务账的 外币业务的汇率不同导致的差异 答
老师,请问一下2024年5月份红冲了一笔2023年的收入 问
不需要的,直接红冲24年的销售收入 答
老师,请问公司买了一栋厂房,是在拍卖公司买的,不能 问
那个必须要原公司开票的,不能没有发票 答
租赁房屋一年,先付的房租,后开的票,2018年3月租赁的,摊销分录为借:管理费用 贷:预付账款 2019年1月付款,借:预付账款 贷:银行存款 2月开票,借:长期待摊费用 预付账款 应交税费 贷:预付账款,这样做分录是对的吗?
答: 你好!预付账款平账的话是可以的
2018年11月的时候预付2018年12月至2019年的房租11月的时候做一笔借预付账款 贷银行存款2018年12月至2019年5月每月做一笔摊销借管理费用-房屋租赁费贷预付账款
答: 你好,是的,是这样的分录
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
收到发票付三个月房租,借:管理费用-租赁费 贷:银行存款 借:长期待摊费用 贷:管理费用如果先付款再收到发票的时候,借:预付账款-物业租赁汽车费 贷:银行存款 借:长期待摊费用 管理费用 贷:预付账款这两个分录对吗?如果错应该怎么写?
答: 你好,收到发票付三个月房租 借;长期待摊费用 ,贷;银行存款 按月摊销,借;管理费用-租赁费 贷;长期待摊费用 如果先付款再收到发票 借:预付账款,贷银行存款 借;长期待摊费用,贷;预付账款 按月摊销,借;管理费用,贷;长期待摊费用
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2019-03-05 16:05
耿老师 解答
2019-03-05 16:08
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耿老师 解答
2019-03-06 15:27
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2019-03-06 15:37
耿老师 解答
2019-03-06 15:38
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2019-03-06 19:51
耿老师 解答
2019-03-06 22:23