送心意

答疑郭老师

职称初级会计师

2019-03-06 13:05

具体的那个科目有余额

我就是超人^_^ 追问

2019-03-06 13:05

请问账上怎么调整。

答疑郭老师 解答

2019-03-06 13:06

具体的那个明细科目有余额

我就是超人^_^ 追问

2019-03-06 13:07

应交税金-应交增值税

答疑郭老师 解答

2019-03-06 13:08

你是一般纳税人这个还有三级科目的

我就是超人^_^ 追问

2019-03-06 13:09

我年底调过账了,应交税金-未交增值税已经调整完了为零啊

答疑郭老师 解答

2019-03-06 13:09

应交增值税和未交不是一个科目,你看三级科目

我就是超人^_^ 追问

2019-03-06 13:09

就是应交税金二级科目增值税有余额。

我就是超人^_^ 追问

2019-03-06 13:11

二级科目有余额没关系是吗

答疑郭老师 解答

2019-03-06 13:13

不是,你应该有进项,销项三级科目的,你用不到应交税费-应交增值税这个科目,你的应该是应交税费-应交增值税-进项/销项/进项转出

我就是超人^_^ 追问

2019-03-06 13:16

这个我明白,我也从看过二级科目的余额,之前也有税金计提不对的情况,还有留票未抵扣的,现在交接呢,我只把未交增值税和应交税金各附加税金调平了,但是应交增值税二级总科目仍然有余额,对方会计要求我把二级总科目调平。跪求老师!

答疑郭老师 解答

2019-03-06 15:02

不知道原因我不敢给你调整,再说了把你怎么能用到他应交税费-应交增值税科目,截图分录

我就是超人^_^ 追问

2019-03-06 15:03

这是余额表,交接的时候对方让我把应交增值税调平

答疑郭老师 解答

2019-03-06 15:17

别拍照,截图看下,然后把分录截图,是不是之前是小规模

答疑郭老师 解答

2019-03-06 15:17

图片一点看不清楚

我就是超人^_^ 追问

2019-03-06 15:28

一直都是一般纳税人

答疑郭老师 解答

2019-03-06 15:36

你这个进项,销项减免税款的余额 
借应交税费-应交增值税-转出未交增值税贷应缴税费-应交增值税-进项,应交税费-应交增值税-减免税款 
借应交税费-应交增值税-销项贷应交税费-应交增值税-转出未交

我就是超人^_^ 追问

2019-03-06 15:45

老师,我知道是应该把这个三万多的余额转出,但是公司没有未交税金啊,转出之后怎么办啊?

答疑郭老师 解答

2019-03-06 15:46

转出未交余额在贷方吗?在贷方表示有税没有交,得查原因,进项销项和你的增值税报表核对

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相关问题讨论
具体的那个科目有余额
2019-03-06 13:05:17
学员你好,每个月或者是年末将应交税费-应交增值税(销项)和应交税费-应交增值税(进项)相互结转,差额计入应交税费-应交增值税-转出未交增值税 在计提增值税时,借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 实际缴纳时 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2018-01-17 11:01:04
你好,结转的目的是要把应交增值税这个二级科目的余额整 为0,所以,你的分录错了,贷方应该是贷:应交税费-未交增值税,结转后,应交增值税科目0,余额到了未交增值税 详见 财会(2016)22号文件
2018-04-04 18:12:20
一般月末未交增值税也会有余额的,因为都是下月15前才缴纳增值税的,缴纳后未交增值税科目没有余额。 如果您对我的解答满意,请您及时给予好评,谢谢!!如果还有疑问,欢迎您继续提问。
2018-05-04 11:11:51
这个是需要看你们各科目的余额,就是具体每个末级科目的余额,以及差异的原因,才能调账
2021-01-14 11:05:49
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