送心意

朴老师

职称会计师

2019-03-06 15:50

B把代销清单给A,让A开给客户

静谧之音 追问

2019-03-06 16:03

我们以前没有过受托代销的,受托代销的手续费,我们开发票应该按多少税率?目前我们能开的发票的税率只有16%

静谧之音 追问

2019-03-06 17:16

各阶段分录怎么做?

朴老师 解答

2019-03-06 17:43

当受托方将商品实际销售后,应向委托方出具代销清单。委托方在收到代销清单时,按协议价格确认收入,同时结转销售成本,贷记本账户。本账户期末余额列示在资产负债表“存货”项目。委托方向受托方支付的代销手续费,作为商品流通费用,计入营业费用。 
收到甲商品时: 
借:受托代销商品  
贷:代销商品款  
2.实际对外销售商品时: 
借:银行存款  
贷:应付账款——A企业  
应交税费——应交增值税(销项税额) 
3.取得A企业开具的专用发票时: 
借:应交税费——应交增值税(进项税额) 
贷:应付账款——A企业 
借:代销商品款 
贷:受托代销商品 
4.支付A企业款项并计算代销手续费时: 
借:应付账款——A企业 
贷:银行存款 
主营业务收入(或其他业务收入) 
应交税费——应交增值税(销项税额)

静谧之音 追问

2019-03-06 18:04

第三步,我们不会取得A开给我们的专票,他开的票要给客户,因为你前面说我们开代销清单给A,A直接开票给客户,那就是A把发票开给客户,我们就可以做第三步了吧

朴老师 解答

2019-03-07 10:01

嗯,是的,直接做第三步

静谧之音 追问

2019-03-07 14:06

那如果客户一定要我们开的发票,因为是在我们平台上下的单,我们就开发票给客户,然后再由A企业开发票给我们也可以吧

朴老师 解答

2019-03-07 14:07

嗯,可以的哦,你只要有进项就可以了

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相关问题讨论
B把代销清单给A,让A开给客户
2019-03-06 15:50:00
四月份的增值税申报表上的无票收入一栏填入本月开具之前发票金额,但是一定要是负数。
2020-05-09 15:35:57
您好,进项清单打印,在认证系统里打印,点“打印”,选择“认证清单打印”。 销项清单打印,进入开票系统---抄税处理---发票查询---选择要打印的发票类型。
2021-05-28 17:38:51
你好,在发票资料就可以查询打印
2016-11-29 11:43:56
学员您好,可以找税务局代开发票的
2020-07-14 19:10:19
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  • 老师,您好,我们做6月份账的时候,发现业务网6月份开

    按 权责发生制 处理: 6 月做 暂估入账 (因差旅费属 6 月实际发生 ),借 “管理 / 销售费用 - 差旅费” 贷 “其他应付款” ;7 月收票后,先红字冲回暂估,再按发票正常入账(附发票 )。

  • 老师好,我们6月开票的税费13%(销售货物):100225.66

    1. 异地预缴增值税时 由于是个人扫码支付,后续需要企业对个人进行报销,账务处理如下: 借:应交税费 - 预交增值税(异地建筑服务预缴 ) 570.07 贷:其他应付款 - [个人姓名] 570.07 2. 企业报销个人预缴款时 借:其他应付款 - [个人姓名] 570.07 贷:银行存款 570.07 3. 月末结转增值税 结转销项税额: 将销售货物和异地建筑服务产生的销项税额进行结转,账务处理为: 借:应交税费 - 应交增值税(销项税额) - 13%(销售货物 ) 100225.66 应交税费 - 应交增值税(销项税额) - 9%(异地建筑服务 ) 2478.55 贷:应交税费 - 未交增值税 102704.21 4. 正常申报时抵减预缴税款 在填写附表四和主表进行抵减后,账务处理如下: 借:应交税费 - 未交增值税 570.07 贷:应交税费 - 预交增值税(异地建筑服务预缴 ) 570.07 5. 缴纳剩余增值税税款 计算出抵减预缴税款后应缴纳的增值税金额,假设为 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),进行缴纳时: 借:应交税费 - 未交增值税 X 贷:银行存款 X

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    同学你好,能把题目贴上来么?

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