
月末结转增值税的时候会计分录直接是:借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费—未交增值税这个分录对吗
答: 你好。月末应交税费应交增值税科目余额贷方。是这样处理的
月末结转增值税的时候会计分录直接是:借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费—未交增值税
答: 您好 如果销项大于进项需要缴税 分录正确
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师:月末结转销项和进项时是直接 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税。对吗?1-11月每月末做这个分录“借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税“,这样每月末三个明细(销项,进项和转出未交增值税)都有余额,到年末时把这三个明细对冲都结成0,对吗?
答: 你好 看下老师给你发的图片


豆豆 追问
2019-03-06 17:01
言岩老师 解答
2019-03-06 22:22
豆豆 追问
2019-03-06 22:26
言岩老师 解答
2019-03-06 22:28