送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2015-12-22 15:32

可以这样
根据费用用途,计入相关明细科目,比如办公费,差旅费等等

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相关问题讨论
一、付款时的分录是: 借:其他应付款 贷:银行存款(或库存现金) 二、取得发票时的分录是: 借:长期待摊费用——租赁费 贷:其他应付款 三、按月摊销租赁费时的分录是: 借:管理费用——租赁费 贷:长期待摊费用——租赁费
2020-07-07 09:13:58
您好 筹建期购买设备,支付的时候应该这样写分录 借:应付账款(预付账款) 贷:银行存款 收到发票 借:固定资产 贷:应付账款(预付账款)
2019-11-21 11:46:36
1,分录正确。2前期的费用可以计入管理费用-开办费,现在已经取消长期待摊费用科目了。
2016-04-29 13:20:50
你好!那钱实际支付了吗?借 以前年度损益 贷 长期待摊费用 红字就可以,影响你们的企业所得税的话,还要调整所得税费用。
2019-10-23 13:41:07
您好 这样账务处理可以
2019-09-03 13:55:56
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