送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-03-09 19:17

这个你之前咋做的现在就借xx 负数 贷xx负数 进项税额转出

爱吃桔子的第五语儿 追问

2019-03-09 19:20

我之前做 
借  周转材料包装物 
      应交税费应交增值税进项税额 
贷  银行存款

爱吃桔子的第五语儿 追问

2019-03-09 19:21

那我现在怎么做?

maize老师 解答

2019-03-09 19:23

现在就做借周转材料 负数 借银行 贷进项税额转出

爱吃桔子的第五语儿 追问

2019-03-09 19:24

然后再做一比正确的分录就行了对吗

爱吃桔子的第五语儿 追问

2019-03-09 19:25

但是我银行存款已经支付了呀

爱吃桔子的第五语儿 追问

2019-03-09 19:25

怎么可能做负数呢

爱吃桔子的第五语儿 追问

2019-03-09 19:25

是夸月份的

maize老师 解答

2019-03-09 19:29

是的,我做借银行不是负数

爱吃桔子的第五语儿 追问

2019-03-09 19:30

老师,我不太明白

maize老师 解答

2019-03-09 19:45

借 周转材料包装物负数 
应交税费应交增值税进项税额负数 
借银行存款,没有贷方但是进项税额没有负数这个做进项税额转出这个科目,这个科目是在贷方所以就是我上面那个

上传图片  
相关问题讨论
内账,把这些业务剔除出去吧
2017-03-01 17:04:22
借;应收账款等科目 贷;主营业务收入 应交税费 暂估入库 借;库存商品或原材料 贷;应付账款-暂估
2016-09-30 13:35:50
可以记入2020年
2020-03-13 08:21:58
认证期已改为360天,尽量在当年解决处理发票
2017-09-01 19:46:17
你好!你没有收到发票的时候暂估,然后下个月冲减暂估 然后,借原材料等 应交税费—应交增值税—进项税额 贷银行存款等。
2021-08-11 15:35:04
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...