公司借款200万给另一个公司,分录怎么做 ,收到利息 问
你好,这个你借其他应收款贷,银行存款。 收到利息,借,银行存款贷,其他业务收入,应交税费,应交增值税。 答
老师,我想问下费用报销单的填写格式有没有要求,是 问
你好,这个没有要求的,合理就行。 答
老师 我们公司去年的一笔劳务费用直接通过专户发 问
借工程施工 贷应付职工薪酬工资 借应付职工薪酬工资 贷应收账款需要出一个委托书,需要对方支付的证明。然后,你今年做了收入之后,再结转到主营业务成本就行。 答
3、:某公司发行优先股,发行价为每股10元,每股支付 问
求该优先股的资金成本1/10/(1-5%)*100%=10.53% 答
请问,实际拿到手工资10000,怎么倒推税前工资?如果社 问
你好,每个月到手都是1万吗? 答
请问金碟里怎结转年未本年利润?本年利润在期末余额的贷方为负数?
答: 你好,本年利润期末余额可能是正数,也可能是负数 根据结转之前本年利润科目余额,做这个分录 借;本年利润 贷;利润分配——未分配利润 或相反分录
本年利润余额贷方负数 年末结转的时候 分录 借:未分配利润 10 贷:本年利润-10 对吗?
答: 你好,你应该借本年利润负数 贷未分配利润负数。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
科目余额表本期的本年利润怎么借贷方都有数据?未分配利润本期没有数据?期末本年利润余额在借,未分配利润期末余额在贷方?
答: 收入类、成本类、费用类这些科目期末都要结转到本年利润,所以借贷方都会有数据。一般在年末根据本年利润余额结转至利润分配-未分配利润