送心意

冰儿老师

职称中级会计师

2019-03-14 14:57

老师,这个企业年金是我们上级集团给我们领导缴的,我们这边单位并没有给员工缴纳,那我这个应该怎么挂账呢,我们和集团就是往来挂账

大眼萌12 追问

2019-03-14 15:00

老师虽我们欠集团钱,是不是我们也可以计入管理费用呀

大眼萌12 追问

2019-03-14 15:04

是集团缴,然后把账挂到与我们往来上了

大眼萌12 追问

2019-03-14 15:05

单位和个人缴费部分全部挂到与我们公司的往来里了

大眼萌12 追问

2019-03-14 15:08

我们以后得把这笔钱给集团的,只是现在不给先挂账

大眼萌12 追问

2019-03-14 15:14

管理费用先不能挂是不

大眼萌12 追问

2019-03-14 15:34

其它和老师告诉我的一样入账是不,计提

大眼萌12 追问

2019-03-14 15:37

好的,老师,个人部分,我计入其他应收款了

冰儿老师 解答

2019-03-14 14:39

缴纳时 
借:应付职工薪酬--企业年金(单位部分) 
其他应收款--企业年金 (个人部分) 
贷:银行存款 
计提时 
借:管理费用--企业年金(单位部分) 
贷:应付职工薪酬--企业年金(单位部分)

冰儿老师 解答

2019-03-14 15:01

是你们缴还是上级集团交

冰儿老师 解答

2019-03-14 15:06

那这个所交的要不要你们再给他们。

冰儿老师 解答

2019-03-14 15:14

那就挂往来。借:应付职工薪酬--企业年金(单位部分)贷应付账款-上级集团

冰儿老师 解答

2019-03-14 15:14

只要把个人部分去掉。

冰儿老师 解答

2019-03-14 15:36

是的,按之前发你的做,只是把个人部分去掉。

冰儿老师 解答

2019-03-14 15:38

嗯,祝你学习工作顺利。

上传图片  
相关问题讨论
不是,公司代个人缴纳
2016-07-11 17:31:11
你好 借;以前年度损益调整 贷;应交税费-企业所得税 借;应交税费-企业所得税 贷;银行存款 借;利润分配——未分配利润,贷;以前年度损益调整
2019-04-27 16:36:11
你好!借管理费用-社保 其他应收款-社保0个人部分 贷银行存款 然后发工资的时候扣除,借应付职工薪酬 贷其他应收款 银行存款等
2019-05-17 16:22:47
老师,这个企业年金是我们上级集团给我们领导缴的,我们这边单位并没有给员工缴纳,那我这个应该怎么挂账呢,我们和集团就是往来挂账
2019-03-14 14:57:40
你好, 计提时 借:管理费用—医疗保险 —大病统筹 贷:其他应付款—医疗保险—大病统筹 支付时: 借:其他应付款—医疗保险—大病统筹 贷:银行存款
2019-06-22 12:15:43
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...