送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2019-03-14 18:44

借: 
管理费用或者其他费用 
贷:预付账款

阳光 追问

2019-03-14 18:49

好的,还有一个。我们1月支付了一个制作费3W未收到发票,借:预付账款3W,贷:银存3W,2月又支付第二笔8.2W,二月底他合计开了一张11.2W的发票,这个分录怎么做呢?

暖暖老师 解答

2019-03-14 19:58

借:主营业务成本11.2

暖暖老师 解答

2019-03-14 19:59

贷:预付账款11.2

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相关问题讨论
你好,取得发票的时候这样做分录 借;管理费用等科目,贷;预付账款
2020-07-07 20:01:25
你好 收到的是专票还是普票 你们是一般纳税人还是小规模 。这个体系认证是你们主营成本吗
2020-04-29 10:42:50
借 银行存款 贷 预收账款
2017-03-29 13:12:36
一,是的,二,折旧自使用的时候开始提,也就是六月。
2018-10-16 10:26:31
您好,分录正确的,等货物到再冲预付账款。
2018-08-31 11:03:25
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