送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2019-03-18 10:35

原材料暂估入库时,借:原材料  贷:暂估应付款 
到票后,借:原材料 负数  贷:暂估应付款   负数  借:原材料  应交税费—应交增值税—进项税  贷:应付账款

love歆歆 追问

2019-03-18 10:38

发票后来的,我已经暂估结转成本了,涉及到借库存商品,代生产成本科目

love歆歆 追问

2019-03-18 10:41

查了下各科目余额,暂估冲销你说的那步之后,其余生产成本暂估都在贷方了,不平,差一步好像

辜老师 解答

2019-03-18 10:45

你先告诉我,你是怎么入账的,然后结转的

love歆歆 追问

2019-03-18 10:48

借:生成成本_暂估,贷:应付账款暂估,借:库存商品:贷:生产成本暂估,借:主营业务成本,贷库存商品。

love歆歆 追问

2019-03-18 10:48

辜老师 解答

2019-03-18 10:55

借:生成成本_暂估, 负数  贷:应付账款暂估  负数   然后借:生成成本_暂估  应交税费 —应交增值税—进项税  贷:应付账款

love歆歆 追问

2019-03-18 12:00

那第二步库存那一步不用冲吗

辜老师 解答

2019-03-18 12:07

你发票金额和暂估金额一致的话,不影响库存商品的

love歆歆 追问

2019-03-18 12:08

那暂估成本不应该到结转之后结转主营业务之后成了平的吗?现在是贷方余额。

辜老师 解答

2019-03-18 12:09

你暂估成本一正一负是平的,除非暂估金额和发票金额有差异

love歆歆 追问

2019-03-18 12:11

库存商品的那个生产成本也是暂估的,但我们没有结转那一步,整体生产成本都是平的,但是明细科目下面,暂估类都是贷方余额,

辜老师 解答

2019-03-18 12:12

借:生成成本_暂估,贷:应付账款暂估,借:库存商品:贷:生产成本暂估,借:主营业务成本,贷库存商品。 
你不是有结转到库存商品吗

love歆歆 追问

2019-03-18 12:13

因为暂估不是一项。发票来了,最后冲票的是好几个科目,所以有下级明细科目

辜老师 解答

2019-03-18 12:14

你暂估是哪个明细科目,你现在冲销哪个暂估明细,这个是会平的

love歆歆 追问

2019-03-18 12:15

我还是想想吧

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原材料暂估入库时,借:原材料 贷:暂估应付款 到票后,借:原材料 负数 贷:暂估应付款 负数 借:原材料 应交税费—应交增值税—进项税 贷:应付账款
2019-03-18 10:35:32
如果你暂估转成本的金额与发票金额没有差异的话,不用重新做了
2019-02-18 10:53:15
你好 ;     你们这个实际有发生成本  业务吗 ?  你这个是货物 是否  要计入库存商品去 ;    因为还需要考虑调整分录的   
2022-05-10 09:09:09
你好,你暂估入库分录怎么做的
2019-02-19 11:29:45
你好 暂估次月,先红冲上月暂估,然后用发票做正常分录,不需要冲成本!
2019-02-19 12:10:28
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