就是我们预付账款比较多,然后外账那边为了保险,把 问
那个操作无所谓什么保险哈。最终以收到发票平账才保险 答
发票上的“单位”能用“批”吗 问
发票上的“单位”,不能用“批” 答
去年留抵进项很多,今年企业差不差成本啊 问
您好,不太明白,能再说下吗 答
2023年所得税汇算清缴时,在2024年1月补提的23奶奶 问
你好 需要在23年的申报表上加上这一笔附加税吗----这个看你自己的哈 其实都可以的 答
老师,我们项目收到个人税务局代开劳务费发票,也要 问
你好,你看发票备注栏是不是写了要申报个税 答
小规模纳税人增值税季度申报未达起征点,季度减免税额包不包含普票税额,比如7-9月共计税额3000,专票2500,其中普票500,9月做账减免税:借:应交税费-应交增值税(减免税额)贷:营业外收入这笔减免金额是应该2500还是3000
答: 你好,是指开普票部分的税额,专票是不减免税额的。
小规模开具普票季度未超出30万的额度,免交增值税,请问一下,减免的应交税费-应交增值税,是当月做减免分录转营业外收入还是次月做分录?
答: 你好,季度末的那一个月做做就可以的,借应交税费,应交增值税, 贷营业外收入
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
公司是小规模纳税人,一个季度收入总额(不含税)超过了9万,其中有一部分是免征的农产品是不是该分两笔做收入,第一笔借:银行存款/应收账款贷:主营业务收入贷:应交税费-未交增值税,第二笔是借:银行存款/应收账款贷:主营业务收入贷:应交税费-增值税(减免税额)借:应交税费-增值税(减免税额)贷:营业外收入(减免税额转入)
答: 您好,是的,这样操作是正确的。