送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-03-19 14:41

您好 
借:主营业务收入602.61+0.5=603.11 
贷:应交税费——应交增值税——销项税额 603.11 
借:其他应收款 
贷:其他货币资金

小猪唏哩呼噜 追问

2019-03-19 15:06

需要红冲后做吗?

小猪唏哩呼噜 追问

2019-03-19 15:07

或入以前损益调整科目

bamboo老师 解答

2019-03-19 15:10

不需要红冲后做 
金额不大 可以计入当期损益

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相关问题讨论
您好 借:主营业务收入602.61+0.5=603.11 贷:应交税费——应交增值税——销项税额 603.11 借:其他应收款 贷:其他货币资金
2019-03-19 14:41:19
应付帐款(主营业务成本/其他应付款) 贷现金/银行存款,这笔分录是支付成本吗?
2021-02-26 17:34:15
贷:以前年底损益调整 -600 贷:以前年度损益调整 -0.5 贷:应交税金-销项税金
2019-03-13 13:15:24
借库存商品 应交税费_应交增值税(进项税) 贷:应付账款 结转: 借:主营业务成本 贷:库存商品 销售 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费_应交增值税(销项税 ) 资金流入 借:银行存款 贷:应收账款 资金流出 借:应付账款 贷:银行存款
2020-11-16 15:04:09
你好 你们实际业务是什么  。 这样才好判断科目 。 你上面  账入公司 ? 这个是什么业务  描述好业务才好判断科目的  
2021-02-26 17:36:44
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