送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-03-23 09:24

你好 
借;库存商品等科目    
应交税费(进项税额) 
贷;预付账款

王宇 追问

2019-03-23 09:35

还是不明,凭证  发票是3月,金额不对,理解不了

邹刚得老师 解答

2019-03-23 09:37

你好 
1月份付款,借;预付账款   贷;银行存款 
3月份取得发票,借;库存商品等科目 (不含税金额) 
应交税费(进项税额)(税额) 
贷;预付账款(合计) 
这样做分录之后,预付账款贷方余额就表示应付未付的款项

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相关问题讨论
是的,是这样账务处理的
2022-02-10 12:02:35
你好 借;库存商品等科目 应交税费(进项税额) 贷;预付账款
2019-03-23 09:24:04
如果和你待估的金额是一样的,可以把发票附到后面。
2020-01-02 17:50:12
你好 具体的什么业务的
2020-02-12 16:31:35
凭证分录金额多记,你做反分录冲销多的
2020-02-12 16:21:36
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