送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2019-03-25 15:51

你是留底进项税抵减当期的销项税吗,还是抵免税额,抵减应纳增值税

美好的生活 追问

2019-03-25 16:25

销项税

辜老师 解答

2019-03-25 16:37

这个如果你上月进项税大于销项税没有结转的话,你吧销项税和进项税都结转到转出未交增值税

美好的生活 追问

2019-03-25 16:55

我的主要是预缴增值税   然后有留抵

辜老师 解答

2019-03-25 17:20

预缴增值税你在什么科目核算的

美好的生活 追问

2019-03-25 18:26

应交税费

辜老师 解答

2019-03-25 20:05

应交税费—应交增值税的哪个明细科目

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上月的凭证是不是借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 1017.09 贷:应交税费-未交增值税1017.09 这个月把税盘的820调整过来 借:借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 -820 贷:应交税费-未交增值税-820
2016-12-14 15:52:32
你是留底进项税抵减当期的销项税吗,还是抵免税额,抵减应纳增值税
2019-03-25 15:51:49
你好,是计算增值税还是所得税 借;库存商品 ——换入物资 应交税费(进项税 额) 贷;主营业务收入 应交税费(销项税额)
2017-08-28 08:14:22
是的 借:其他应收款——应收出口退税款(增值税)   (按期末留抵税额与免抵退税额较小一方记账)   应交税费——应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额)   (金额等于免抵税额)   贷:应交税费——应交增值税(出口退税)     (金额等于免抵退税额)
2015-12-15 08:38:04
你好,具体的减免的是什么业务的?
2021-09-27 17:01:18
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