送心意

文老师

职称中级职称

2019-03-28 12:47

您好,您支付维修费的时候,借主营业务成本300其他应收款300贷银行存款600,收到他给你的300,借 库存现金300贷其他应收款300

雪雪 追问

2019-03-28 12:53

我们先收的钱,还没维修,反复 
单独写300元收到的费用

文老师 解答

2019-03-28 12:56

先收钱,那就结库存现金贷其他应付款,然后维修的时候,借主营业务成本300其他应付款300贷银行存款600

雪雪 追问

2019-03-28 12:58

怎么写分录借库存现金,贷其他应付款

文老师 解答

2019-03-28 13:02

您这只是代收代付而已

上传图片  
相关问题讨论
您好,您支付维修费的时候,借主营业务成本300其他应收款300贷银行存款600,收到他给你的300,借 库存现金300贷其他应收款300
2019-03-28 12:47:40
借:银行存款 贷:其他应付款
2017-03-28 15:29:11
对于客户承担的那一半,是要做确认收入处理的。 借:库存现金等 贷:其他业务收入 应交税费--应交增值税(销项税额)
2019-04-11 13:21:58
你好,维修费用计入管理费用。发票要是公司抬头。
2019-01-16 15:21:27
你好 借:管理费用/主营业务成本---维修费 增值税 贷:银行存款
2020-11-12 13:55:53
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...