老师这个不定项,销售取得普通发票50万,可以抵扣吗? 问
你好,问的是销项税,不论开专用发票还是普通发票都要交税的 答
老师 我想知道上个月有没有留底税额的话是看3月 问
你好 可以看3月的纳税申报表里面的期末余额表的哈 答
老师这个成本不是按双方协商入账吗?也就是合同价 问
您好,因为对外就是公允价值,协议的不公允了,也就是不能自已约定一个不公允价值调节利润,比如这个利润少了5,税务不认的,少交税了 非同一控制下:步骤1:支付对价的公允价值=长投入账成本 (入账跟比例无关) 步骤2:结转支付对价的账面价值 步骤3:各项支付对价的公允价值与支付对价账面价值的差额处理 答
老师 上午好 我公司外账打算换一家公司做 请问 问
你好,我我发给你交接清单你看一下,按照这个就行。 答
老师您好,装修公司(主要是家装),用到的磁砖、水泥等 问
你好;计入借工程施工或者合同履约成本 -材料费 贷银行存款或者应付账款 答
无形资产累计摊销,借管理费用,贷累计摊销,有没有二级科目
答: 你好 可以不设置二级科目或者你要设置的也可以 根据你具体无形资产名称设也行的 看你单位需要就行
计提无形资产累计摊销做账是 借:管理费用—无形资产摊销 贷:累计摊销,可是用金蝶软件做账的时候没有累计摊销这个科目该怎么做账,可不可以在无形资产下做一个二级科目,做成 借:管理费用—无形资产摊销 贷:无形资产—累计摊销
答: 您好 没有这个科目的话 借:管理费用 贷:无形资产
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
想请教下,做无形资产摊销,借管理费用-无形资产摊销,贷累计摊销,但是在科目余额表和负责表上没有累计摊销这个科目,该怎么做账呢
答: 你好,你财务软件里是不是就没有这个科目呀,你可以自己去设置里面增加这个科目的。
*han* 追问
2019-03-28 13:50
*han* 追问
2019-03-28 13:51
meizi老师 解答
2019-03-28 13:52
*han* 追问
2019-03-28 13:54
*han* 追问
2019-03-28 13:56
meizi老师 解答
2019-03-28 14:00