老师好,支付业务费没有发票的是不是在企业所得税 问
是的对的,是这么做的 答
老师 我想问下 就是我这边购买的项目报名费 问
同学您好,可以的。可以先计入费用,汇算清缴的时候调增就行。 答
你好老师A公司预付款你好老师公司预付的借款 都 问
正常的,应该是其他应付款吗? 答
请问小会计准则下,税会差异怎么进行会计处理及税 问
您好,您具体指的是什么税会差异呢?指的是纳税调整吗 答
你好,老师,帮看下这两个问题,1、增值税,80*6%=4.4万, 问
你好,请问你这边具体问题是? 答
销售商品赠送的服务应该如何入账?服务部分需要确认收入,同时冲减成本吗?
答: 你好,把销售金额分给这两项业务确认收入,按照买一增一处理
已确认销售商品收入的售出商品发生销售退回的,一律应在发生时冲减当期销售商品收入,同时冲减当期销售商品成本,如按规定允许扣减增值税额的,应同时冲减已确认的应交增值税销项税额对吗?
答: 你好 对的 需要开具红字发票
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
外购商品用于投资,分配,赠送视同销售,那可以确认为收入吗?分录应如何写
答: 您好!这三种情况税法要视同销售,但是会计上不确认收入 分录 借:某某科目 贷:库存商品等 应交税费-应交增值税(销项税额)