送心意

老江老师

职称,中级会计师

2019-03-30 17:49

你好,在18年暂估了吗?

花草树木 追问

2019-03-30 17:51

没有

花草树木 追问

2019-03-30 17:52

发票有就是法人现在才给到我手

老江老师 解答

2019-03-30 18:15

反结账,做到18年度去

花草树木 追问

2019-03-31 15:02

老师,能把详细的分录说一下吗

老江老师 解答

2019-03-31 15:12

在18年末,借记管理费用等   贷记应付账款-暂估 
到19年收到发票后,红冲上面这个分录,再用发票编制正确分录

花草树木 追问

2019-03-31 15:20

老师,可是18年末我没有暂估呀

老江老师 解答

2019-03-31 15:28

反结账到18年,做暂估!

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相关问题讨论
您好,是需要的,借以前年度损益调整或利润分配--未分配利润贷应交税费--应交所得税,借应交税费--应交所得税贷银行存款,假如用以前年度损益调整的话,还需要结转,借利润分配--未分配利润贷以前年度损益调整
2020-05-31 20:17:28
你好,在18年暂估了吗?
2019-03-30 17:49:27
应该怎么处理?
2019-05-20 11:50:09
这个文件不成熟,不具有可操作性
2018-05-25 14:48:30
借营业外支出 贷库存商品 应交税费-销项税额
2019-05-14 14:52:40
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