送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2019-04-01 11:24

你好,你的分录 借:预付账款 贷:银行存款  
借 :工程施工人工费 贷:预付账款

木子 追问

2019-04-01 11:30

分录和房地产的还是有区别吧

暖暖老师 解答

2019-04-01 11:32

你的这个分录就是科目对的,只是多了转销而已

木子 追问

2019-04-01 11:36

我是不是还可以通过应付账款来核算

暖暖老师 解答

2019-04-01 11:38

对,可以直接写应付账款的

木子 追问

2019-04-01 11:41

如果结算单和发票的金额不一致时,按照哪个金额入成本

暖暖老师 解答

2019-04-01 11:45

当然是按照发票为准了

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相关问题讨论
你好,你的分录 借:预付账款 贷:银行存款 借 :工程施工人工费 贷:预付账款
2019-04-01 11:24:33
你好,收到发票贷方就直接计入预付账款,而不是应付账款 后面取得结算单就不需要在做分录了
2019-04-20 09:34:55
您好 支付2万 借:预付账款 20000 贷:银行存款 20000 借:工程施工——合同成本——施工费 不含可抵扣进项税额 贷:预付账款——暂估预付账款 收到发票 借:预付账款——暂估预付账款 应交税费——应交增值税——进项税额(如有) 贷:预付账款
2019-02-18 14:42:11
结转时借:主营业务成本 贷:工程施工 ,工程结算科目在开具发票时,借:应收账款/银行存款 贷:工程结算 、销项税额
2019-05-13 10:56:31
可以的,就是最好写清明细 工程施工——合同成本——直接材料
2018-04-12 16:35:56
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