送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2019-04-03 19:58

直接做凭证进行账务调整 
借:应付账款 
贷:其他应付款

小宋 追问

2019-04-03 19:59

老师在应付账款模块怎么做呀,而且应付账款在借方

江老师 解答

2019-04-03 20:54

应付账款在借方,你就是用应付账款的借主方负数反映,进行结转处理

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相关问题讨论
直接做凭证进行账务调整 借:应付账款 贷:其他应付款
2019-04-03 19:58:33
你好同学是可以的,财务会计--总账--账簿--双击明细功能--明细分类账 在里面输入 需要的科目确定 。菜单栏下文件--打印
2020-06-30 15:20:26
你好;    那应该是你们设置了     往来科目明细 ; 有的系统是有限制 明细科目条数的; 如果超过了 也设置不了 明细的;      可以问下你软件售后远程给你看看   
2022-03-03 14:54:35
你好,直接在总帐模块做就可以。
2019-01-26 06:52:20
你好 你是指报表的应付账款余额与应付账款明细对不上吧,报表有重分类,所以两个数据有差异
2019-02-28 22:16:43
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