送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2019-04-05 09:45

你好,借原材料~暂估 
贷应付账款~暂估 
付款先挂着往来

total 追问

2019-04-05 09:48

付款   借:预付账款  贷:银行存款或现金 
暂估入库   借:库存商品-暂估   贷:应付账款-暂估 
次月初红冲暂估入库   红字 借:库存商品-暂估  贷:应付账款-暂估 
收到发票   借:库存商品  贷:预付账款 
是这样的吗?

暖暖老师 解答

2019-04-05 09:55

是的,你的分录是正确的

total 追问

2019-04-05 09:59

好的谢谢老师

暖暖老师 解答

2019-04-05 10:17

不客气,麻烦给予五星好评

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相关问题讨论
你好,借原材料~暂估 贷应付账款~暂估 付款先挂着往来
2019-04-05 09:45:15
你好,是的,是这样做分录,借方不需要价税分离
2018-06-28 17:36:47
借:库存商品贷:银行存款,税也是计入成本的了,不能抵扣的
2018-07-11 09:10:17
是的,是这样账务处理的,可以不用写明细的
2019-12-26 09:59:31
借:银行存款 贷:其他应付款 借:库存商品 贷:银行存款
2020-07-13 11:51:18
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