老师,如果我已经22年已经计入成本得进项发票,现在 问
如果22年已经计入成本的进项发票因为合同价格重新签订而需要作废,那么确实需要对22年的相关账务进行调整。这种调整可能涉及对原凭证的冲红处理,并作出相应的损益调整,以确保账务的准确性。 至于是否需要调整22年的汇算清缴并补缴企业所得税和滞纳金,这取决于作废发票所涉及的金额是否对当年的应纳税所得额产生了影响,以及这种影响是否达到了需要调整汇算清缴的程度。如果作废发票的金额较大,且对当年的应纳税所得额产生了实质性影响,那么可能需要调整22年的汇算清缴,并根据相关税务规定补缴企业所得税和滞纳金。 答
你好,所有者权益市场值的综合收益总额吗 问
你好,市场值是什么 答
请问老师,出售使用中的固定资产,按规定最后应该是 问
不会多交所得税的呀,营业外支出他也影响你的利润总额 答
物业公司是一般纳税人,收取的临时停车费可以适用 问
你好,一般纳税人物业公司卡看停车场地项目时间的 答
老师!有限公司 小规模纳税人 开出去的 销项普票 问
你是免税的税率可以啊 答
工资和社保由外包公司代发代缴,收到发票怎么做账
答: 你好,收到发票时,借应付职工薪酬--工资、贷其他应收款--工资,
收到劳务派遣公司代发工资和代缴社保的发票,怎么做账呢
答: 你好,工资薪金都是在那边申报个税是吗?你们直接做劳务费就可以的,借管理费用,劳务费或者是主营业务成本,劳务费贷,银行存款。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
人力资源公司代发工资,代缴社保,收到的代缴费用,服务费怎么做账?代发工资、代缴社保如何做账?
答: 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费 借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬 这些职工 名义上 是你们单位的 所以 做在主营业务成本里的 借:其他应收款-社保 贷:银行存款 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款 银行存款