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Miss 濮
于2019-04-09 08:45 发布 1559次浏览
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-04-09 08:45
您好 如果您是销售方的话 发票冲红分录是这么写的
Miss 濮 追问
2019-04-09 08:47
附加税是不需要冲的哈?
bamboo老师 解答
2019-04-09 08:51
附加税后面可以抵减开具蓝字发票的税款
2019-04-09 10:47
红冲之后,本期对应的营业收入是减少的对吧?
2019-04-09 10:51
红冲之后,本期对应的营业收入是减少的 对的
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发票红冲分录是不是这样的?借:应收账款贷:主营业务收入 应交税费~增值税红冲的时候借:应收账款(负数)贷:主营业务收入(负数) 应交税费~增值税(负数)
答: 您好 如果您是销售方的话 发票冲红分录是这么写的
老师对冲发票,借应收账款负数,贷主营业务收入负数 应交税费应交增值税负数,对吗?
答: 是的,是这样账务处理的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,收到去年红冲发票形成的多少增值税,怎么账务处理呢,去年红冲借应收账款(负数)主营业务收入(负数)贷应交税费/简易计税(负数)
答: 你好,你是说收到退给你的税吗?
发票冲红怎么做账呢?借:主营业务收入借:应交税费应交增值税销项税 贷:主营业务收入 贷:应交税费应交增值税销项税额或者贷:主营业务收入(红字)贷:应交税费应交增值税销项税(红字) 贷:主营业务收入 贷:应交税费应交税费销项税额。这样做一样吗?跟资产负债表和利润表取数有关系吗?
讨论
做电脑账的时候有一张销项负数发票,是不是借:应收账款 负数 贷:主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税销项税 负数这样做,对吗
销售的货物退货时 会计分录:借:应收账款负数 贷:主营业务收入负数 应交税费——应交增值税销项税额负数 还可以这样写分录吗? 如: 借: 库存商品 贷 :应收账款 应交税费——应交增值税销项税额负数
老师请问下一笔业务分录为借应收账款-某某公司贷主营业务收入应交税费然后这张票冲红分录是借银行存款贷主营业务收入应交税费这种情况下调账分录可以是借应收账款(负数)贷银行存款(负数)
本月红冲了上个月的一笔收入,借应收,贷主营收入,贷:销项 上月结转销项分录:借销项,贷:转出未交,借:转出未交,贷:未交增值税,缴纳税时:借未交,贷银存次月红冲了这笔收入,是不是这样做分录:借应收负数,贷主营收入负数贷销项负数, 冲结转的销项:借:销项负数,贷:转出未交负数,借:转出未交负数,贷未交增值税负数
bamboo老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
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2019-04-09 08:47
bamboo老师 解答
2019-04-09 08:51
Miss 濮 追问
2019-04-09 10:47
bamboo老师 解答
2019-04-09 10:51