送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2019-04-10 18:50

你好,先冲红暂估凭证,再按照发票做凭证

追问

2019-04-11 20:55

我的问题是两者有差异怎么调整,比如暂估是100,发票回来是110元,差了10元,怎么调?月底对账时会计的原材料金额就会跟业务系统里材料收发存报表的进仓金额不一样呀?数量上月已经入了,要把上月入库数及金额全部冲红吗?又不是退货呀,仓库那也又可能帮你这样做吧

徐阿富老师 解答

2019-04-11 21:01

你好,你暂估金额小,最后肯定要把少的金额加上去的呢,只有先把暂估的冲红了,然后按照发票重新入库,这样才是准确的。严格说,参考的数据只有数量没有金额的,如果有金额,那也应该加上去的

追问

2019-04-11 21:07

有没有其他更好的方法呢,发票一般汇总开过来,进仓时有可能好多张,分N次过来,这样做也太费劲了吧,

徐阿富老师 解答

2019-04-11 21:18

你好,这个是唯一正确的办法,

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相关问题讨论
你好,先冲红暂估凭证,再按照发票做凭证
2019-04-10 18:50:55
你好 把暂估入库的分录冲掉 按发票再做分录就可以了
2019-05-15 16:13:58
你先要负数冲减暂估,然后按发票入账
2019-11-08 10:34:26
冲回暂估按你们实际金额入账就可以
2019-05-15 16:06:44
您好 冲销暂估 然后按照实际的入账
2021-11-27 13:42:40
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