老师好, 4月份汇算清缴补缴所得税:8123.93元 现 问
同学您好!这个差异是可以忽略,因为这个差异是正常存在的 答
老师,年报公示-社保信息这儿应该怎么填写 问
您好,这个看公司的平均基数,这俩一样 答
老师,买的车当时进项抵扣是按16%抵的,那卖车交税的 问
你好卖车的话是按13%交税。 答
月末增值税需要做什么账务处理,需要结转计提吗? 问
您好,增值税的话,就是销项和进项差额,直接结转到应交税费未交增值税就行 答
现在公司进项发票缺421万,5月内销部分开了50万的 问
同学,你好 按照实际的来抵,这部分进项对应的是外销还是内销就做哪个 答
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有1笔固定资产18年4月份入账的,5月份计提折旧的,19年8月份做固定资产清理的,18年选择了固定资产一次性扣除,现在做19年汇算清缴,18年在19年清理的那笔固定资产就不用管了吧。
我17年12月付了笔运费4000,做的预付,18年4月收到了发票,做到了管理费用,这笔费用汇算的时候是要算到17年还是可以算到18年呢?现在还没有报17年的汇算!
我在18年年底预提了40万的费用,19年四月份收到28万的专用发票,所得税汇算时调增了12万,请问专票四月份怎么做会计分录?28万,已经在18年所得税汇算清缴做了税前扣除
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2019-04-12 14:26
王晶老师 解答
2019-04-12 14:36
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2019-04-12 14:36
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2019-04-12 14:38
王晶老师 解答
2019-04-12 14:46
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2019-04-12 14:47
王晶老师 解答
2019-04-12 15:40