送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-04-15 11:57

您好
期末 -结账-选中要反结账的月份ctrl +shift + f6

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您好 期末 -结账-选中要反结账的月份ctrl +shift + f6
2019-04-15 11:57:50
用友T6反年结的实现方法如下: 1、在《财务》菜单>《凭证管理》>《凭证处理》>《反年结》中,将所有启用的期间进行反年结。 2、在《财务》菜单>《凭证管理》>《凭证处理》>《期末结转》中,在“凭证类别”中选择“反年结凭证”,选择反年结好的期间,勾选“重新计算期间损益类科目”,点击“处理”,反年结就完成了。 拓展知识:反年结的目的是将结账月份之后的凭证进行结转至下一个会计期间,并对年末结账时尚未清算的科目、余额进行结账处理,以维护企业会计科目的准确性及有效性。
2023-02-28 10:20:33
http://jingyan.baidu.com/article/148a1921b9cac24d71c3b10e.html
2017-05-04 10:08:02
点击菜单中的“系统”—“注册”(选择系统管理员Admin)—“确定 点击菜单“帐套”—“输出” 选择需要备份的帐套号—“确认”—选择备份帐套的路径—“确认”—“确定”注意:每一个帐套都必须备份, 选择备份路径,备份成功,
2021-01-14 16:48:56
你好,同学。 你是用之前的年末数作为现在的年初数处理。
2020-04-08 10:53:30
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