老师,我们有个收入培训费,这次培训为员工购买了3套 问
那个直接给员工的不收费的计入管理费用-福利费 答
我这个年报提醒的人员填报有误低风险应该没事吧 问
你好,这个只是一个风险提示,没关系的 答
请教一下两年多付出的运费有35万了 想去大厅代 问
你好,这个销售方是个人吗? 答
老师, 1 个月的税款 2 月份 逾期缴纳的,这期申报增 问
是的,您可以将已交的金额填写在增值税申报表的“本期缴纳上期应纳税额”这一栏里。 增值税申报表中的“期初未交增值税”这一项通常反映的是上期期末未缴的增值税额,而“本期缴纳上期应纳税额”则是用于记录本期实际缴纳的、对应于上期应缴但未缴的增值税额。 在您的情况下,由于1月份的税款在2月份逾期缴纳,因此这部分税款会被视为上期未缴的增值税,并在本期增值税申报表的“期初未交增值税”一项中显示出来。当您在2月份实际缴纳了这部分税款后,您应该将已交的金额填写在“本期缴纳上期应纳税额”这一栏中,以反映您已经完成了对上期未缴税款的补缴。 答
我公司从开业到目前都是亏损的,现在要做减资可以 问
你好,可以减资的,没问题的 答
小规模建筑企业,在涉外事项中异地缴纳了增值税附加税印花税个税,请问下申报时 1、在主管税务机关的城建附加是7% 外地村镇是5%,请问如何申报;2、当期申报涉及到小规模附加税减半征收,如何申报退税,谢谢!
答: 根据外地的税率按5%填表申报。你交纳后,工程完工后,到你税局填写退税申请表
建筑服务行业 公司扣增值税及附加 增值税为7429.36 附加税891.53增值税是怎么计算的
答: 你好,没有看到你的题目内容, 建筑服务行业 1、不含税销售额=含税销售收入/(1%2B9%) 2、含税销售收入=不含税销售额*(1%2B9%) 3、增值税=不含税价格*9%
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
相关问题更多建筑业预缴,增值税及附加税申报表附表填的预缴金额是增值税金额,还是增值税和附加税一起的金额
答: 附表填的预缴金额是增值税金额
Eivira_ 追问
2019-04-17 10:10
陈诗晗老师 解答
2019-04-17 10:20