
注册资本是500万,实缴为0,印花税已按500万缴交,当时我记账是借:现金500万 贷:实收资本500万,过了几个月后又存了10万到银行账户办许可证要验资,借:银行存款10万,贷:现金10万 现金余额有几百万 这样做账有问题吗?
答: 你好,账务处理错误, 借:现金500万 贷:实收资本500万, 这笔不对,应该冲红并没有实缴。
老师请问一下,注册资本是500万,实缴为0,印花税已按500万缴交,当时我记账是借:现金500万 贷:实收资本500万,过了几个月后又存了10万到银行账户办许可证要验资,借:银行存款10万,贷:现金10万,现金数太大,现金数几百万这样做账可行不?主要是印花税按注册资本金额缴交,
答: 不行的,资金账簿印花是按实际实收资本来交的。认缴为0,应该不交印花的。等到年底认缴了多少,再按多少交印花。既然交了也没事,迟早要交的。建议你把借现金贷实收资本那个分录删除。存的10万,借:银行存款 贷:实收资本。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师您好,我公司建账初期,把注册资本1000万,当成已经收到的实收资本登记入账了,写了借:现金50万,其他应收款950 万 贷:实收资本1000万 ,其实没有这笔帐 财务报表也是登记错的已经申报了,印花税也报了,2018年3月份又把注册资本金调整为500万了,做分录借:实收资本500万,贷:其他应收款500万,冲掉了500万。这个事以后的报表自己调还是要去税务局弄啊,我现在要不要做红冲,借:实收资本500万 ,贷:其他应收款450万,贷:现金50万,恳请老师赐教了,谢谢
答: 没有到就把以前的冲销了!报表在你调整当月也就变了,不需要去税局改。你调账后生成的报表,报税的时候也会报给税局!


路过 追问
2019-04-17 10:34
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2019-04-17 10:37
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2019-04-17 11:17
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2019-04-17 14:54