送心意

王晶老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师

2019-04-17 15:11

你好,借预付账款,贷银行存款,借固定资产,应交税费,贷预付账款

张磊 追问

2019-04-17 17:59

需要安装的设备?

王晶老师 解答

2019-04-17 18:48

哦哦,那计入在建工程

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相关问题讨论
你好,借预付账款,贷银行存款,借固定资产,应交税费,贷预付账款
2019-04-17 15:11:53
你好;    买设备是需要安装才能使用的话 ;先计入在建工程去; 完工转固定资产  
2022-02-10 16:46:01
你好,2月需要计入固定资产,3月开始计提折旧。2月份需要先按照暂估价格入账,3月收到发票冲红暂估再按照发票金额重新入账。
2020-04-02 16:40:57
直接做借固定资产,之后做处置就可以,你记得先抵扣,要是收到专票,处置就按下面,借固定资产清理 贷固定资产,2.处置报废取得收入(处置未产生收入不做) 借:现金/银行存款等 贷:固定资产清理 应交税费——应交增值税(销项税额) 3.清理净损益结转: 产生清理损失 借:营业外支出——非流动资产损失(非流动资产毁损报废损失) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置损失) 贷:固定资产清理 产生清理利得 借:固定资产清理 贷:营业外收入——非流动资产收入(非流动资产毁损报废利得) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置利得)
2020-03-26 11:21:23
这个运费多少,金额不大可以直接做费用,金额大,修改之前折旧,这个运费加固定资产下面,
2020-03-19 08:19:50
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