内部研发的无形资产的初始计量对所得税费用没有 问
您好, 是的,税法可以加计扣除,就是当期所得税费用是减少 答
老师您好 麻烦问一下 以前年度损益调整这个科 问
那个是损益类科目,以前年度损益调整5901 答
老师,报关单收货人跟付款人不是同一人,出口能退税 问
同学,你好 是可以的 答
公司年会发生的餐费和酒费怎么入帐 问
那个计入管理费用-福利费 答
老师您好,保险公司年报利润表中没有财务费用和息 问
息税前利润是可以计算的,息税前利润 = 企业的净利润 %2B 企业支付的利息费用 %2B 企业支付的所得税 答
好,老师,我这边是建筑工地的财务,想请教工地对应挂靠的总包方业务往来款项怎么做财务处理。若产值确认时,作分录:借 应收帐款,贷 工程结算,总包方收到业主方工程款直接付料工费时,做分录,借:工程施工/应付帐款,贷:其他应付款-内部往来,可以吗?然后再总额结转冲减应收帐款,借:其他应付款-内部往来 ,贷:应收帐款,不知道这样做行伐?还是有更好的做法,麻烦请教
答: 可以,你这样做就行 的
我公司欠施工方64154一笔,记其他应付款,同时我公司欠该施工方工程款,每次付工程款记预付工程款借方,收到发票记预付工程款贷方,现在返施工方64154转到工程款中,请问如何做分录?
答: 你好,建议分录,借:其他应付款64154,贷:银行存款64154
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,请问:B自建库房,如果应付丙公司合同价款100万,是不是做分录:借在建工程100万 贷其他应付款 丙公司100万,等到实际支付了50万 借其他应付款 丙公司 50万 贷银存 50万 以上还没收到发票,等到丙的发票回来,又咋做?
答: 应付丙公司合同价款100万,实际没有支付,不用做分录 实际支付了50万,借:预付账款 贷:银行存款 收到发票时,借:在建工程 贷:预付账款