送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2019-04-23 12:18

你好,可以费用摊销处理

????????迎???????? 追问

2019-04-23 12:24

请教老师帮我写下分路可以吗,已经取得发票,金额:37735.85,税额:2264.15

暖暖老师 解答

2019-04-23 13:08

预付账款  37335.85
应交税费-进项税额 2264.15
贷银行存款  40000
借管理费用  37335.85/12
贷预付账款

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你好,可以费用摊销处理
2019-04-23 12:18:49
借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
你好!借:管理费用-服务年费 贷:银行存款
2017-10-18 12:42:25
你好,计入管理费用科目核算
2019-08-02 11:43:35
你好 借;待摊费用 贷;银行存款等科目 借;管理费用 贷;待摊费用
2018-06-25 16:20:10
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