送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-04-26 09:48

你好 按你实际业务 如果没有什么业务 只有这两种业务 就据实做账就行

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相关问题讨论
你好 按你实际业务 如果没有什么业务 只有这两种业务 就据实做账就行
2019-04-26 09:48:02
发工资时,借:应付职工薪酬,贷:银行存款,其他应收款,个人借款冲减其他应收款
2018-09-19 10:43:30
按下面这个做账就可以
2019-04-13 17:02:47
你好,你这两个情况是计提数据有误还是就是发放的与计提的不同
2018-01-13 12:01:00
您好,请参考, 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金。
2019-07-20 15:19:43
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