- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
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你好 按你实际业务 如果没有什么业务 只有这两种业务 就据实做账就行
2019-04-26 09:48:02
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发工资时,借:应付职工薪酬,贷:银行存款,其他应收款,个人借款冲减其他应收款
2018-09-19 10:43:30
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按下面这个做账就可以
2019-04-13 17:02:47
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你好,你这两个情况是计提数据有误还是就是发放的与计提的不同
2018-01-13 12:01:00
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您好,请参考,
1.计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2.计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3.次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款或现金
4.上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应收款——社保(个人部分)
贷:银行存款或现金
5.上交个人所得税
借:应交税费——应交个人所得税
贷:银行存款或现金。
2019-07-20 15:19:43
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