老师,第五题,为什么不用减掉2000万 问
土增的开发费用不是发生多少扣多少的 答
老师好, 期末结转税金时,留底进项税差 9.41 元钱。 问
火车票的分录,把税金单独摘出来。比如一共100 借管理费用100/1.09=91.74 应交税费应交增值税进项税额100-91.74=8.26 贷库存现金或者银行存款 答
老师,这个题不懂谢谢老师 问
交互分配法就是做两次分配,第一次用用费用除以总量,求分配率,把给其他辅助车间的分出去,把其他车间给自己供的加上去 答
老师 ,你好,个休户要开专票,开票内容可以是技术服务 问
你好,如果经营范围有,是可以的 是一般纳税人的个体户,还是小规模纳税人性质的个体户? 答
承租方免租期间怎么做会计分录? 问
您好,一样的分录,免租期也要做租赁费的,就是全部的租金 除月份,得到每月租赁费 出租人提供免租期的,出租人应将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法或其他合理的方法进行分配,免租期内应当确认租金收入。出租人承担了承租人某些费用的,出租人应将该费用白租企收入总额中扣除,拔扣除后的租金收入余额在机货期内进行分配。承租人则应将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线 法或其他合理的方法进行分摊,免租期内应当确认租金费用。 答
我单位一般纳税人,3月把税率16%,不开票销售做了预申报,这部分不开票销售收入,于四月份又开具增值税发票给客户,请问4月申报增值税申报表怎么填报?
答: 你好 四月份,在附表一,未开票金额,填负数,冲掉上月预不开票收入
我公司在3月份申报纳税的时候申报了一笔未开票收入,销售额:493922.4,税额:79027.59.四月份开具了16的发票。同是四月份还开具了13%税率的发票,销售额:107345.13,税额:13954.87. 现在我申报4月份得增值税,我在销售额哪里应该怎么填,谢谢!
答: 13和16的税率都在13%里面申报的,税额自己修改下
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
为了4月份可以给一部分客户开具16的税点,在3月的账里做了一笔预估收入,现在提报税局增值税申报表,这部分预估收入没开票呢,该怎么填报呢?
答: 你好,填写未开票收入栏次
老师你好!因4月份调整增值税税率,3月份销售有未开票销售,并且未开票销售额在3月份已申报纳税,这部分在4月份开了16个点的专用发票,请问4月份申报纳税时,要怎么处理16个点的销售额与税款呢?谢谢
老师,我问下,我这个月申报3月份有20万的未开票收入16%税率,我4月份开16%的发票出支,我5月申报4月份的增值税时,那20万16%的增值税已经在3月份里申报了,我申报4月份增值税时如何填报表呢?
老师,我问下,我这个月申报3月份有20万的未开票收入16%税率,我4月份开16%的发票出支,我5月申报4月份的增值税时,那20万16%的增值税已经在3月份里申报了,我申报4月份增值税时如何填报表呢?