送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2019-04-26 13:25

你好,转出做费用处理

Niki 追问

2019-04-26 13:36

那变成19年的费用了,需要用以前年度损益调整调吗?以及报送增值税的时候应该怎么操作?

暖暖老师 解答

2019-04-26 13:36

是的,需要用哪个以前年度损益,申报时增值税转出

Niki 追问

2019-04-26 13:37

好的,谢谢老师

暖暖老师 解答

2019-04-26 13:38

不客气,麻烦给予五星好评

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相关问题讨论
你好,转出做费用处理
2019-04-26 13:25:28
您好,这个不需要在汇算清缴做,在申报增值税的时候做
2019-05-17 17:47:25
学员你好,如果金额也不大,也没法区分是员工费用或者客户供应商费用的话,其实没必要非转出。如果非要转出的话,账面直接 借:进项税额转出 贷:进项税额 即可。后附事项说明写一下调整的原因就可以啦。
2019-05-08 17:04:04
1、是的,招待费的进项税额是不能抵扣的。 2、要这样做分录的 借:管理费用--招待费 应交税费--应交增值税(进项税额) 贷:库存现金 借:管理费用--招待费 贷: 应交税费--应交增值税(进项税额转出)
2019-01-30 14:48:35
可以在下月纳税申报表中做进项转出处理,不影响你公司纳税记录。
2017-07-18 16:28:07
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